問題已解決
當(dāng)月銷項稅是10000元,進(jìn)項是12000元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出500元,結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10000,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)500
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1500
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)12000?
2022 02/24 10:10
閱讀 404