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實(shí)務(wù)
問題已解決
前任會(huì)計(jì)沒有交接,我該怎么建賬
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速問速答同學(xué),你好,你用他的賬套接著做就可以了。
2022 02/23 21:35
84785042
2022 02/23 21:37
比如說同樣是9月份末資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金余額是20萬元,銀行對(duì)賬單的余額9月的余額是1000元,
他的賬套是自己的沒在公司電腦上
劉艷紅老師
2022 02/23 21:39
你可以直接通過電子稅務(wù)局上財(cái)務(wù)報(bào)表做期初。上面有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。
84785042
2022 02/23 21:41
公司沒有買財(cái)務(wù)軟件,財(cái)務(wù)軟件是前任會(huì)計(jì)自己的,她在自己家的電腦上,公司只有打印出來的憑證,我剛來這個(gè)公司,我應(yīng)該從那個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)開始
劉艷紅老師
2022 02/23 21:57
你到電子稅務(wù)局時(shí)面去取期初數(shù)就可以了。
84785042
2022 02/23 21:57
老師:電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平處理呀,比如說同樣是1月份末資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金余額是20萬元,銀行對(duì)賬單的余額1月的余額是1000元,老師:這種情況怎么處理呀?
劉艷紅老師
2022 02/23 21:58
你把不平的直接計(jì)到未分配利潤里面唄,這也沒有辦法了。
84785042
2022 02/23 22:05
計(jì)到未分配利潤里面,其他月份的資產(chǎn)負(fù)債表和以前會(huì)計(jì)每個(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)不一致,馬上匯算清繳了數(shù)據(jù)都對(duì)不上
劉艷紅老師
2022 02/23 22:06
你按最后一個(gè)月或季度的數(shù)據(jù)作期初數(shù)據(jù),前面的報(bào)表不用去管。
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