問題已解決
請問下,當(dāng)收到房租費發(fā)票后,應(yīng)該如何做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
借:其他業(yè)務(wù)成本
增值稅
貸 :應(yīng)付賬款等
2022 01/29 16:06
84784970
2022 01/29 16:26
先付款后收到發(fā)票,
付款時寫借:預(yù)付賬款-房租費
貸:銀行存款。
當(dāng)月攤銷:借:管理費用-房租費 貸:預(yù)付賬款
z這樣對嗎
然后收到房租費發(fā)票時,寫:借:其他業(yè)務(wù)成本 增值稅 貸:應(yīng)付賬款 而不是預(yù)付賬款嗎
王超老師
2022 01/29 16:27
這個預(yù)付賬款只是一個過渡科目,你用應(yīng)付賬款也可以的
84784970
2022 01/29 16:35
那如果當(dāng)月收到的房租費發(fā)票沒有及時入賬,在以后年度入賬可以嗎
王超老師
2022 01/29 16:37
可以的,我們經(jīng)常是過了一個季我們經(jīng)常是過了一個季度才收到上一個月的發(fā)票
閱讀 681