問題已解決

我想咨詢一下,我公司是做商超里面柜臺魚缸清洗服務(wù)的,和甲方簽訂的是服務(wù)合同,收取服務(wù)費,但服務(wù)費里面包括魚缸里面的觀賞魚、綠植等 觀賞魚和綠植屬于銷售收入、不屬于服務(wù)收入,要單獨申報繳納13%的增值稅,是不是服務(wù)收入也有可能被重高繳納增值稅? 另外,我購進(jìn)的觀賞魚沒有發(fā)票,可不可以按農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品無票也可以抵扣進(jìn)項稅 合同就是清洗服務(wù),但是其中包括觀賞魚,給對方開發(fā)票也是服務(wù)費,關(guān)鍵是我購進(jìn)的觀賞魚和綠植怎么入賬?觀賞魚購進(jìn)無發(fā)票能不能按養(yǎng)殖水產(chǎn)類計算增值稅進(jìn)項?開成魚缸服務(wù)費,那我的觀賞魚如何入賬?要不要單獨申報增值稅

84784959| 提問時間:2022 01/17 09:29
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 1.對哦,這個也是有可能 2.這個無票沒有辦法抵扣
2022 01/17 09:38
84784959
2022 01/17 09:39
開成魚缸服務(wù)費,那我的觀賞魚如何入賬? 要不要單獨申報增值稅? 這兩個問題麻煩回復(fù)下老師
樸老師
2022 01/17 09:45
同學(xué)你好 計入其他業(yè)務(wù)收入 2.要的
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