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年底分紅,我一個老板抵扣借款了,這個會計分錄怎么做, 我們是內(nèi)賬,沒有計提,直接做的管理費用 獎金發(fā)放的

84784963| 提问时间:02/07 15:10
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好,你說的扣借款是說抵減應收他的款是嗎
02/07 15:11
84784963
02/07 15:14
是的,沒錯,老師
宋生老師
02/07 15:17
你好,借管理費用-獎金,貸應付職工薪酬 然后借應付職工薪酬 貸,其他應收款。
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