问题已解决
年底分紅,我一個老板抵扣借款了,這個會計分錄怎么做, 我們是內(nèi)賬,沒有計提,直接做的管理費用 獎金發(fā)放的



你好,你說的扣借款是說抵減應收他的款是嗎
02/07 15:11

84784963 

02/07 15:14
是的,沒錯,老師

宋生老師 

02/07 15:17
你好,借管理費用-獎金,貸應付職工薪酬
然后借應付職工薪酬
貸,其他應收款。

年底分紅,我一個老板抵扣借款了,這個會計分錄怎么做, 我們是內(nèi)賬,沒有計提,直接做的管理費用 獎金發(fā)放的