问题已解决
請教老師,1月初取得的發(fā)票并且是在12月申報期內,但是12月未認證,在12月會計賬務中這發(fā)票不需要計入待認證吧?而是可以在1月申報期內認證,同時在1月會計處理中直接計入進項稅抵扣,對嗎?
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嗯
不做賬就不用計入待認證
等做賬勾選了直接計入進項稅抵扣就可以
01/14 08:56
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Betty ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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01/14 15:51
這1月初取得的發(fā)票內容是12月手續(xù)費,12月做賬時需要將這筆做成暫估嗎?1月取得后再沖回重新確認嗎?,金額不大,可以直接做不做暫估,次月直接進項抵扣嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/14 15:54
同學你好
這個可以的
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Betty ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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01/14 16:40
在12月分錄處理,借:財務費用(不是暫估但有明確金額) 貸:應付賬款
在1月分錄處理,借:應交稅費-增值稅(進項)貸:財務費用
老師是這樣處理嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/14 16:42
同學你好
對的
是這樣的
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