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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師,去年年底計(jì)提其他應(yīng)收款-壞賬準(zhǔn)備,同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),今年年底收回借款,怎樣做賬?今年年底又計(jì)提應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備,同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),怎樣做賬?現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)金額不等怎么辦呢?
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速問速答你好,根據(jù)期末其他應(yīng)收款的余額重新計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)壞賬準(zhǔn)備余額調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)
01/05 08:57
84784978
01/05 09:17
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)金額不等怎么辦呢?
小林老師
01/05 09:22
你有調(diào)整以前年度損益調(diào)整或期初未分配利潤(rùn)?
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