本月銷項稅500,進項300,上月留底100,本月交稅100,如何做賬?上月的留抵在進項的借方余額里面
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結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅400貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額400結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅一銷項稅額500貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅500
結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅100繳納時借:應(yīng)交稅費--未交增值稅100貸:銀行存款100(平賬)
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