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稅一550第307題干第二條,在倒推不含稅銷售額的時候為什么不用1%的稅率?而默認3%?1%不是也可以專票嗎?
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速問速答周老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊會計師,多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗,擅長結(jié)合實務(wù)案例進行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會知識,幫助學(xué)員順利通過考試。
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
在計算煙絲的消費稅時,需要考慮煙絲的已納稅額。題目中提到,從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進的煙絲,取得C企業(yè)自行開具的增值稅專用發(fā)票,注明稅款600元。這里并沒有提到C企業(yè)是享受優(yōu)惠按照1%的稅率開具的專用發(fā)票,因此我們默認按照小規(guī)模納稅人通常的3%稅率來計算。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
10/04 14:32
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