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出口銷售額需要在增值稅申報表申報嗎
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速問速答出口銷售額需要在增值稅申報表中申報,具體情況如下:
一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)
實(shí)行“免抵退稅辦法”的出口貨物銷售額,應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報表》主表第7行“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”欄,包含當(dāng)期單證信息不齊全的出口銷售額.
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)
出口銷售額應(yīng)區(qū)分貨物及加工修理修配勞務(wù)和服務(wù),分別填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(一)》第18行“貨物及加工修理修配勞務(wù)”和第19行“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》第8欄“出口免稅-免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄次.
小規(guī)模納稅人
其出口業(yè)務(wù)適用增值稅免稅政策,應(yīng)將免稅銷售額填寫在主表第13欄“(五)出口免稅銷售額”,無需填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》.
2024 12/29 15:21
羊小羊老師
2024 12/29 15:21
具體操作中不會填寫,可咨詢12366稅務(wù)熱線!
84784998
2024 12/29 15:52
出口企業(yè)可以
羊小羊老師
2024 12/29 15:53
出口企業(yè)分生產(chǎn)型和貿(mào)易型
84784998
2024 12/29 15:54
生產(chǎn)型企業(yè)可以12月增值稅申報時再填報整年的出口銷售額嗎
羊小羊老師
2024 12/29 16:07
不可以。生產(chǎn)型企業(yè)要在出口并做銷售的次月進(jìn)行增值稅納稅申報,不能等到12月再報。跨年未申報的出口業(yè)務(wù),申報所屬期應(yīng)與納稅申報期一致,不能都放在12月申報。
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