問題已解決
老師,我想請問一下,這個(gè)月我們公司收到了一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我這邊已經(jīng)做賬了,但是銷項(xiàng)發(fā)票沒有,那么這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我要做一個(gè)什么分錄?。恐x謝老師!
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速問速答關(guān)鍵是你開具銷項(xiàng)發(fā)票或者有未開票收入沒?
2024 12/06 15:39
84785023
2024 12/06 15:44
我們這兩個(gè)只有進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)發(fā)票要后面才開
84785023
2024 12/06 15:45
這種只有進(jìn)項(xiàng)的,我們做什么分錄來過度一下啊老師
家權(quán)老師
2024 12/06 15:47
沒有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
84785023
2024 12/06 15:50
老師,是不是這幾個(gè)分錄過度一下,老師這幾個(gè)分錄可以縮減一下嗎,感覺好長
家權(quán)老師
2024 12/06 15:52
那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)來結(jié)轉(zhuǎn)去的,
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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