問題已解決
是有一個(gè)不能抵扣的進(jìn)項(xiàng) 然后我已經(jīng)抵扣了 然后賬上該怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄呢
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速問速答賬上沒有做進(jìn)項(xiàng),實(shí)際抵扣了,賬上該怎么調(diào)整
2024 12/06 15:16
84785006
2024 12/06 15:25
我當(dāng)時(shí)就直接入了費(fèi)用了, 但是這個(gè)票不能抵 然后我抵扣了之后相當(dāng)于就是把原本的待認(rèn)證轉(zhuǎn)到了進(jìn)像,就多轉(zhuǎn)了唄 ,然后我是不是要把那個(gè)借記應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 ,貸記應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 把它轉(zhuǎn)出來 然后到下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候 再把這個(gè)不該抵扣的這個(gè)再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 就是申報(bào)報(bào)表的時(shí)候
84785006
2024 12/06 15:28
但是我多把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅額了呀,這個(gè)怎么調(diào)整
84785006
2024 12/06 15:32
我是發(fā)票認(rèn)證多少就從待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)稅額多少,那張不能抵扣的發(fā)票本來就不在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里面,結(jié)果我抵扣了,是不是會(huì)導(dǎo)致多吧待認(rèn)證的稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里了呢
84785006
2024 12/06 15:41
我就是比方說這個(gè)票不該認(rèn)證 ,但我認(rèn)證了,認(rèn)證它不是有進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)了嗎 ,我就是借記進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84785006
2024 12/06 15:57
那么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)貸方余額怎么處理
家權(quán)老師
2024 12/06 15:15
借:成本費(fèi)用等
貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
2024 12/06 15:19
那么當(dāng)時(shí)你做了什么科目呢?
家權(quán)老師
2024 12/06 15:26
當(dāng)時(shí)直接做費(fèi)用了就不需要做賬了只是申報(bào)是在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
2024 12/06 15:29
當(dāng)時(shí)都沒做進(jìn)項(xiàng),你怎么就轉(zhuǎn)到未交增值稅了?把你的分錄列出來看看?
家權(quán)老師
2024 12/06 15:33
是呀,現(xiàn)在你要把虛假做的結(jié)轉(zhuǎn)做平,不知道你做了些啥科目
家權(quán)老師
2024 12/06 15:43
那么現(xiàn)在你就做
借:記應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 把這個(gè)科目沖平
貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
2024 12/06 15:58
不需沖平進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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