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你好,6月暫估費用,借:管理費用貸:其他應付款-法人名字,7月,有人工報工資,可以這樣紅沖,在做一筆分錄嗎,借:管理費用-紅字貸:其他應付款-紅字。正確:借:管理費用,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,
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