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我們是建筑勞務(wù)公司 成本就是工人的工資,我們有很多項(xiàng)目,結(jié)轉(zhuǎn)成本是有對(duì)應(yīng)的收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84785041| 提問時(shí)間:2024 12/05 09:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的,對(duì)的,是這么做的。
2024 12/05 09:37
84785041
2024 12/05 09:39
比如11月份沒有收到1項(xiàng)目打來的勞務(wù)費(fèi),但是發(fā)給了1項(xiàng)目的工人工資,就不能結(jié)轉(zhuǎn)1項(xiàng)目的成本嗎
郭老師
2024 12/05 09:40
你好,沒有做一項(xiàng)目的收入的對(duì)的。
84785041
2024 12/05 09:41
那如果10月份收到了1項(xiàng)目的勞務(wù)費(fèi)呢,10月也發(fā)了1項(xiàng)目的工人工資,10月份我結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那11月份發(fā)的工人工資能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
郭老師
2024 12/05 09:43
你好,可以的,可以的
84785041
2024 12/05 09:45
為什么可以呢,不是沒有對(duì)應(yīng)的收入嗎
84785041
2024 12/05 09:46
10月份打來的勞務(wù)費(fèi)如果小于10月份?11月份工資發(fā)放額呢,11月份也能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
郭老師
2024 12/05 09:48
你好,你不是在10月份計(jì)提,然后11月份發(fā)放,然后10月份的這一個(gè)就結(jié)轉(zhuǎn)成本。在10月份收到了勞務(wù)費(fèi)呀,你確認(rèn)了收入不是嗎?
郭老師
2024 12/05 09:48
有收入的時(shí)候才能做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,而且一一對(duì)應(yīng),每個(gè)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目都是一致的。
84785041
2024 12/05 09:55
我不明白您說的什么意思,什么計(jì)提啊
郭老師
2024 12/05 09:57
10月份借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 11月份借、應(yīng)付職工薪酬工資貸,銀行存款。
84785041
2024 12/05 09:58
我知道是一一對(duì)應(yīng)的啊,但是如果10月份收到了勞務(wù)費(fèi),并且發(fā)放了對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的工人工資,肯定要結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎,但是這月收到的勞務(wù)費(fèi)大于工資,勞務(wù)費(fèi)有剩余,14月份這個(gè)項(xiàng)目沒有收到勞務(wù)費(fèi),可是11月又發(fā)放了工資,10月份剩下的沒有結(jié)轉(zhuǎn)的勞務(wù)費(fèi)是小于11月支付的工資的,那11月還能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84785041
2024 12/05 09:59
我們公司沒有辦法月末計(jì)提工資,因?yàn)楣と肆鲃?dòng)性很大,并且不是固定員工
郭老師
2024 12/05 10:03
11月份有收入嗎 沒有的話不可以
84785041
2024 12/05 10:12
11月沒有這個(gè)項(xiàng)目的收入
84785041
2024 12/05 10:13
但是您上面說可以,現(xiàn)在又說不行
郭老師
2024 12/05 10:13
那你是十月份少做了成本嗎 十月份少做了可以再11月份補(bǔ) 沒有少做做不了 不能結(jié)轉(zhuǎn)
84785041
2024 12/05 10:16
我沒有少做啊,只是打過來的勞務(wù)費(fèi)發(fā)了工資后會(huì)有結(jié)余,然后11月份沒打勞務(wù)費(fèi),可是發(fā)了這個(gè)項(xiàng)目的工人工資
郭老師
2024 12/05 10:22
那就做工程施工 后確認(rèn)了收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。你即使發(fā)放了,你沒有做收入,沒有對(duì)應(yīng)的收入,他也沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本。
郭老師
2024 12/05 10:22
也就是做成本和發(fā)放沒有關(guān)系,你有可能沒有發(fā)放的,也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,也有可能你已經(jīng)發(fā)放了這一部分,也做不了成本。
84785041
2024 12/05 10:33
所以必須發(fā)工資的當(dāng)月有對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的勞務(wù)費(fèi)收入才能當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)月沒有收到勞務(wù)費(fèi)即使發(fā)工資了也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,即使上個(gè)月這個(gè)項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)沒有發(fā)完也不行
郭老師
2024 12/05 10:35
這個(gè)月沒有收到勞務(wù)費(fèi)即使發(fā)工資了也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個(gè)不對(duì) 沒有勞務(wù)發(fā)票 你做了收入就做成本 沒有發(fā)票暫估就可以了
郭老師
2024 12/05 10:35
說白了它和發(fā)票還有你支付的沒有關(guān)系。
84785041
2024 12/05 10:41
那和什么有關(guān)系,我應(yīng)該怎么做呢,我到現(xiàn)在還是迷糊的,我沒搞明白
郭老師
2024 12/05 10:42
和你做的收入有關(guān)系 你只要這個(gè)項(xiàng)目做了收入對(duì)應(yīng)的成本就得做。 你不管有沒有發(fā)票,支付了沒有。沒有發(fā)票,沒有支付暫估 就是你利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,這兩個(gè)是需要匹配的。而且,這個(gè)營(yíng)業(yè)收入大于營(yíng)業(yè)成本。
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