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上月已結(jié)轉(zhuǎn)抵扣過的進項稅額,本月沖紅該張購買發(fā)票,怎么入賬?
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速問速答您好,原分錄復制,金額改為負
借:原材料等 (負) 貸:應付賬款(負 ) 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出(正)
2024 11/29 07:14
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上月已結(jié)轉(zhuǎn)抵扣過的進項稅額,本月沖紅該張購買發(fā)票,怎么入賬?
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