問(wèn)題已解決

錢(qián)付款了,發(fā)票沒(méi)收到,怎么做賬?發(fā)票后面收到了跨月了怎么做賬呢?沒(méi)發(fā)票:預(yù)付賬款貸銀行存款?每個(gè)月發(fā)票到了一部分,怎么做分錄,餐飲發(fā)票

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/20 14:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,餐飲的話你可以計(jì)入管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)/福利費(fèi)等,貸預(yù)付賬款。
2024 11/20 14:50
84784950
2024 11/20 15:44
好,沒(méi)有發(fā)票的分錄怎么寫(xiě)
宋生老師
2024 11/20 15:45
你好,憑證也是一樣的,只是沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除。
84784950
2024 11/20 15:52
去年購(gòu)買(mǎi)的1萬(wàn)元辦公用品沒(méi)開(kāi)發(fā)票也沒(méi)做賬,今年開(kāi)發(fā)票,可以直接做當(dāng)期損益嗎入費(fèi)用,不用管去年吧?
宋生老師
2024 11/20 15:52
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
84784950
2024 11/20 16:02
那為啥有的還要調(diào)整以前年度損益科目呢
宋生老師
2024 11/20 16:03
你好,因?yàn)槟氵@個(gè)開(kāi)的發(fā)票是今年開(kāi)的嗎?如果跨年了的話就要以前年度損議調(diào)整。
84784950
2024 11/20 16:06
意思是今年開(kāi)的的發(fā)票可以直接入賬,去年開(kāi)的發(fā)票今年入賬就是調(diào)整以前年度損益科目對(duì)吧?
宋生老師
2024 11/20 16:07
是的,就是這樣子理解。
84784950
2024 11/20 16:32
企業(yè)稅負(fù)率怎么計(jì)算,需要分增值稅稅負(fù)率嗎,還是所有的稅加起來(lái)呢?
宋生老師
2024 11/20 16:34
你好,這個(gè)是一般看所得稅稅負(fù)率和增值稅稅負(fù)率就可以了。
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