建筑公司4月收到業(yè)主預(yù)收款436萬。與業(yè)主約定后期撥款時(shí)每次扣109萬,分四次扣完。 (此處分錄是不是: 借:銀行存款436萬 貸:合同負(fù)債-工程款436萬; 借:合同負(fù)債-預(yù)收賬款增值稅36萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅36萬)。 第一次計(jì)價(jià)327萬 (借:應(yīng)收賬款327萬 貸:價(jià)款結(jié)算300萬、應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅27萬) 第一次撥款時(shí)應(yīng)撥款327萬,扣掉預(yù)收款109萬,實(shí)際到賬218萬 (借:銀行存款218萬 貸:應(yīng)收賬款218萬; 借:合同負(fù)債-工程款109萬 貸:應(yīng)收賬款109萬 稅這塊怎么記) 請(qǐng)老師幫忙檢查一下分錄
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答第一次收到錢的時(shí)候開始施工了嗎?
2024 11/20 13:06
84784986
2024 11/20 13:26
和施工沒什么關(guān)系吧,第一次計(jì)價(jià)之前就已經(jīng)施工了呀,要不然哪來的計(jì)價(jià)
郭老師
2024 11/20 13:35
那你需要繳納增值稅
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
價(jià)款結(jié)算改成合同結(jié)算
完工進(jìn)度沒有嗎
一直都是應(yīng)收賬款預(yù)收的
84784986
2024 11/20 14:15
不是一直都是預(yù)收
84784986
2024 11/20 14:16
我就想讓你看看我的分錄寫對(duì)了沒有,還有最后那個(gè)109萬涉及的 合同負(fù)債-預(yù)收賬款增值稅那兒怎么處理
郭老師
2024 11/20 14:21
借銀行存款
貸合同負(fù)債400
應(yīng)繳稅費(fèi)銷項(xiàng)36
借合同負(fù)債
貸合同結(jié)算327
與業(yè)主約定后期撥款時(shí)每次扣109萬,分四次扣完。
扣109是什么
84784986
2024 11/20 14:26
收預(yù)付款的時(shí)候開的是零稅率發(fā)票,所以不能貸應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師
2024 11/20 14:27
那你也沒有應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額
借,銀行存款436貸,合同負(fù)債工程款436
不要寫第二個(gè)了
借、合同負(fù)債
貸、合同結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
閱讀 354
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 我們建筑總包先給業(yè)主開了發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬是借應(yīng)收賬款-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 我們現(xiàn)在拿到對(duì)上計(jì)量借應(yīng)收賬款 貸工程結(jié)算貸應(yīng)收賬款-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 這樣處理對(duì)嗎 697
- 公司是一般納稅人建筑公司, 如下業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否對(duì)?? 1月預(yù)先收到發(fā)包方匯來第一期工程款100萬,未開具發(fā)私服,分錄如下: 借:銀行存款100萬 貸:合同負(fù)債100萬 2月補(bǔ)開發(fā)票: 借:合同負(fù)債100萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)8.26 貸:合同結(jié)算91.74 5月申請(qǐng)第二期工程款300萬,開具發(fā)票,但未收到工程款,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款300萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)24.77 貸:合同結(jié)算275.23 6月收到第二期工程款,分錄如下: 借:銀行存款300萬 貸:應(yīng)收賬款300萬 162
- 對(duì)業(yè)主先開票后計(jì)量入賬:借:應(yīng)收賬款-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額-一般計(jì)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 這樣對(duì)嗎 1394
- 老師,建筑業(yè)確認(rèn)收入,借,合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,開票時(shí)借,應(yīng)收賬款,貸合同結(jié)算價(jià)款結(jié)算,銷項(xiàng)稅,那么待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅該怎么轉(zhuǎn)出去? 23
- 老師,下午好,在施工方來說,比如我開票給對(duì)方,做賬的科目是不是借:應(yīng)收賬款,貸:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn),貸,應(yīng)交稅費(fèi),然后我收到錢了,再借:銀行存款,貸,應(yīng)收賬款,這樣理解對(duì)嗎? 279
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容