問題已解決
老師,請問 因會計知識匱乏,在18年入庫存60萬并結(jié)轉(zhuǎn)為成本。(但實際并沒有這筆庫存也沒有票據(jù))導(dǎo)致當(dāng)年公司賬面整好虧損60萬元。今年想把這60萬元調(diào)整出來。怎樣才能調(diào)整,會計分錄怎么寫呢? 當(dāng)年會計分錄是: 借,庫存商品60萬,貸,應(yīng)付賬款60萬。 借,主營業(yè)務(wù)成本60萬,貸,庫存商品60萬。 借,本年利潤60萬,貸,主營業(yè)務(wù)成本60萬。
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您好,小企業(yè):借:應(yīng)付賬款60萬 貸:利潤分配-未分配利潤 60萬
2024 11/13 17:24
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2024 11/13 17:25
用調(diào)整以前年度損益嗎
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小愛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/13 17:26
您好,企業(yè)會計準(zhǔn)則用“以前年度損益調(diào)整”
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2024 11/13 17:28
什么意思,我們是小微企業(yè),那我是用不用這個科目呢
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小愛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/13 17:31
您好,會計核算采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,直接借:應(yīng)付賬款60萬 貸:利潤分配-未分配利潤 60萬,不用以前年度損益調(diào)整
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2024 11/13 17:32
好的,謝謝
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小愛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/13 17:34
不客氣的,工作愉快
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