問題已解決
老師,上個月進項已抵扣并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到已交增值稅科目,還個月進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?
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速問速答如果上個月的進項稅額已經(jīng)抵扣并結(jié)轉(zhuǎn),本月不需要再進行進項稅額的轉(zhuǎn)出處理。已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅額已經(jīng)在會計處理中得到相應(yīng)的處理。如果有新的進項稅額產(chǎn)生,應(yīng)按照正常的會計處理流程進行記錄和抵扣。
2024 11/12 21:18
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2024 11/12 21:29
老師,意思是上個月結(jié)轉(zhuǎn)的稅額不能抵扣,這個月做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,分錄要怎么做
堂堂老師
2024 11/12 21:32
如果需要對上個月已結(jié)轉(zhuǎn)但未抵扣的進項稅額進行轉(zhuǎn)出處理,可以使用以下分錄:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:相關(guān)資產(chǎn)或費用科目(如固定資產(chǎn)、庫存商品等)
這樣的處理是為了調(diào)整稅額在會計科目中的歸屬,確保會計信息的準(zhǔn)確性。
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