問題已解決
老師,8月收到供應(yīng)商發(fā)票,進(jìn)項也抵扣了,9月紅沖了,那么紅沖的時候進(jìn)項稅金怎么做賬?用哪個科目
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你好,你當(dāng)時8月份是怎么做的憑證?
2024 11/08 13:35
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2024 11/08 13:40
借:工程施工-材料費
? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣
?貸:銀行存款
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2024 11/08 13:40
你好你這個借其他應(yīng)付款貸工程施工材料費。
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
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2024 11/08 13:44
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?
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2024 11/08 13:44
你好,這個可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,你要結(jié)轉(zhuǎn)的話,借銷項稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸,進(jìn)項稅。未交增值稅
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2024 11/08 13:44
我之前是直接科目不變 然后反方向紅沖
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/08 13:44
你好也可以的。最終結(jié)果都是一樣的。
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2024 11/08 13:52
我感覺我們賬用的科目一開始沒用對,增值稅繳納一直放已交稅金里面,不通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目。但是現(xiàn)在去改也不好改,一直就這樣用下來
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/08 13:52
你好,沒關(guān)系的一,一般來說的話,只要稅收沒問題,稅務(wù)局就不會來找你了。
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2024 11/08 13:56
好的,謝謝老師解答!
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/08 14:00
你好,不用客氣的了。
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