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一個公司有欠稅沒交,本月進(jìn)項稅大于銷項稅有留底,想用留底退稅抵扣前期欠稅,賬務(wù)怎么處理
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速問速答借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字)
貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅(紅字)
2024 11/06 09:10
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一個公司有欠稅沒交,本月進(jìn)項稅大于銷項稅有留底,想用留底退稅抵扣前期欠稅,賬務(wù)怎么處理
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