問(wèn)題已解決

上月增值稅申報(bào)做了無(wú)票收入,這個(gè)月把這個(gè)無(wú)票收入開了票,下月初申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么申報(bào)?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/31 15:37
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果你這個(gè)月已經(jīng)為上月的無(wú)票收入開具了發(fā)票,下月申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該將這部分收入包含在本月的應(yīng)稅銷售額中進(jìn)行申報(bào)。同時(shí),需要確保整體收入的準(zhǔn)確性,避免重復(fù)計(jì)稅。
2024 10/31 15:39
84785025
2024 10/31 15:43
怎么填表
小智老師
2024 10/31 15:44
在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),你應(yīng)該將這部分后補(bǔ)開票的收入加到本月的銷售額中。具體操作是在增值稅納稅申報(bào)表主表的“銷售額”欄目中,將這部分收入累加進(jìn)去。確保所有數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,以符合稅務(wù)規(guī)定。
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