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找郭老師回復(fù)一下。老師 我們公司初建工會(huì)的時(shí)候 建設(shè)資金是由公司自己墊付的 后來工會(huì)成立起來后 總工會(huì)轉(zhuǎn)了5萬的建設(shè)基金到工會(huì)銀行賬戶,當(dāng)時(shí)我做賬是做的,借銀行-工會(huì) 貸其他應(yīng)付-工會(huì),后面如果有工會(huì)支出,我就做,借 其他應(yīng)付-工會(huì) 貸銀行-工會(huì)?,F(xiàn)在我們公司的公賬上收到了上季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還3萬多,然后我們把公賬上的經(jīng)費(fèi)返還又轉(zhuǎn)到了工會(huì)賬戶,可是這樣后 我的分錄就不平了呀 ,老師 我這分錄是對(duì)的嗎 如果是對(duì)的話 像后面公賬轉(zhuǎn)工會(huì)的時(shí)候 其他應(yīng)付-工會(huì) 這個(gè)科目就沒有余額了呀

84785010| 提問時(shí)間:2024 10/28 11:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸、其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2024 10/28 12:00
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