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老師你好,我6月份多計提企業(yè)所得稅稅款6元,請問我現(xiàn)在如何做賬呢?需要沖紅嗎?
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速問速答你好!你這情況需要通過“以前年度損益調整”科目進行調整。先沖減應交稅費,再調增利潤分配,這樣就完成了賬務處理。具體操作需結合會計準則和公司實際情況,確保合規(guī)。
2024 10/15 16:42
84784952
2024 10/16 10:03
老師你好,我沒有夸年??!需要用以前年度損益調整科目嗎?
堂堂老師
2024 10/16 10:06
你好!既然沒有跨年,你可以直接在當期的應交稅費科目下做調整。借記“應交稅費-企業(yè)所得稅”,貸記相關損益類科目(如“所得稅費用”),這樣沖減多計提的稅款。記得保持憑證摘要清晰。
84784952
2024 10/16 10:11
我如何寫摘要好呢,
84784952
2024 10/16 10:12
這是24年6月計提的分錄,現(xiàn)在7月份我如何寫分錄呢?多計提了3元
堂堂老師
2024 10/16 10:13
摘要可以寫為:“沖減6月多計提的企業(yè)所得稅”。7月份的分錄如下:
借:應交稅費-企業(yè)所得稅 3元
貸:所得稅費用 3元
這樣記錄調整分錄。
堂堂老師
2024 10/16 10:15
你的摘要可以這樣寫:“沖減6月多計提企業(yè)所得稅”。7月份的分錄就是你寫的那樣:
借:應交稅費-企業(yè)所得稅 3元
貸:所得稅費用 3元
這樣記錄調整分錄是正確的。
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