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老師,比如說一張專票1060元,不含稅金額1000,進(jìn)項增值稅60。報銷的時候只報了1030,那入賬時費(fèi)用是按1030減去進(jìn)項稅60之后,的970計入嗎?

84784986| 提問時間:2024 10/11 15:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,其實建議你直接按照1060入賬,然后剩下的不用支付的部分計入到營業(yè)外收入。
2024 10/11 15:35
84784986
2024 10/11 15:36
為什么呢?直接扣掉不用支付的部分不可以嗎?
宋生老師
2024 10/11 15:37
你好,可以的操作沒問題,只是稅務(wù)局一說起來,他認(rèn)為你虛開發(fā)票或者開假的發(fā)票,沒必要這樣子。
84784986
2024 10/11 15:49
如果是普票呢?
宋生老師
2024 10/11 15:51
普通發(fā)票可以按你說的做,普通發(fā)票一般管理的沒有那么嚴(yán)格。
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