問題已解決
老師,上月我們收到一張專票,已經(jīng)抵扣,也結轉了成本,這月對方說是開錯了作廢又重開回來,這月怎么做賬,分錄怎么寫
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速問速答借,應付賬款貸,庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出,然后重新開給你的。借,庫存商品應交稅費應交增值稅進項。貸,應付賬款金額沒有變化吧?
2024 10/11 10:29
84784953
2024 10/11 10:35
老師貨款是已經(jīng)付完的,。
84784953
2024 10/11 10:37
我收到的時候直接結轉成本計提了稅金
郭老師
2024 10/11 10:37
應付賬款最后也沒有余額呀
郭老師
2024 10/11 10:37
再看一下可以嗎?因為錢沒有退回來,做不了銀行存款。用了一個往來科目。
84784953
2024 10/11 10:38
哦,明白了,謝謝
郭老師
2024 10/11 10:40
不用客氣,工作愉快。
84784953
2024 10/11 10:48
老師重新開回的發(fā)票比原來多了幾百塊錢,怎么做賬處理
郭老師
2024 10/11 10:49
按照上面的來做,再補上一個,借主營業(yè)務成本帶庫存商品。
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