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小規(guī)模按照季度申報(bào)增值稅,7月份開了20萬,10萬專票 10萬普票,每個(gè)月一般都是30萬以內(nèi)免增值稅,但是這個(gè)專票開錯(cuò)了,本來都是普票可以免稅的,現(xiàn)在專票要按照1%來交增值稅,麻煩問下現(xiàn)在作廢的話,申報(bào)還是要交增值稅,有什么辦法可以不交增值稅嗎?因?yàn)?0月份作廢的話,這個(gè)季度也不會超過30萬。本來這兩個(gè)季度都是免增值稅的

84785043| 提問時(shí)間:2024 10/09 19:10
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,現(xiàn)在只能申報(bào)繳稅,10月再紅沖退稅,因?yàn)橐呀?jīng)跨季度了,一般季度申報(bào)
2024 10/09 19:14
84785043
2024 10/09 20:07
那紅沖后,第四季度再退稅是嗎?
高輝老師
2024 10/09 20:59
是這樣的,開負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)負(fù)數(shù)退稅
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