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回單備注的研發(fā)設(shè)備,就直接入研發(fā)支出嗎?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/08 15:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,金額大的做固定資產(chǎn),然后折舊到研發(fā)支出。
2024 10/08 15:09
84785013
2024 10/08 15:49
只有幾百的呢,回單上也備注的研發(fā)設(shè)備
郭老師
2024 10/08 15:49
那可以直接做研發(fā)支出。
84785013
2024 10/08 15:49
還有1兩千的
郭老師
2024 10/08 15:49
你好 剛才回復(fù)了 看一下的。
郭老師
2024 10/08 15:49
那可以直接做研發(fā)支出。 2024-10-08 15:49
84785013
2024 10/08 16:13
應(yīng)補(bǔ)/退稅額這里就是本期要交的個(gè)稅嗎
郭老師
2024 10/08 16:15
是的是的,正數(shù)的話,就是你們單位需要繳納的。
84785013
2024 10/08 16:17
還有負(fù)數(shù)?。控?fù)數(shù)是什么意思呢
郭老師
2024 10/08 16:18
復(fù)數(shù)是需要退稅的金額
84785013
2024 10/08 16:42
上月購(gòu)買的畫冊(cè)和紙袋,做了預(yù)付,9月取得發(fā)票,分錄做:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-xx公司嗎
郭老師
2024 10/08 16:44
可以的,可以這么做的。
84785013
2024 10/08 16:46
還有其他的做法嗎?
郭老師
2024 10/08 16:46
上一個(gè)月就購(gòu)入了,借管理費(fèi)用,貸銀行存款。 本月借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
84785013
2024 10/08 16:56
那我那個(gè)做的不怎么對(duì)了吧?是不是得改回來(lái)
郭老師
2024 10/08 16:57
可以改也可以不用改。
84785013
2024 10/08 17:03
常用的做賬方法是不是 借管理費(fèi)用,貸銀行存款。 本月借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款
郭老師
2024 10/08 17:11
對(duì)的,是的,根據(jù)全責(zé)發(fā)生制來(lái)做的,這個(gè)是。
84785013
2024 10/08 17:28
不分專票和普票,都是這樣做賬嗎
郭老師
2024 10/08 17:30
不一樣 專票最后有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2024 10/08 17:30
借管理費(fèi)用,貸銀行存款。 本月借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用, 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款。
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