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老師,請(qǐng)教,銀行記賬公司拿回來怎么處理期初余額,對(duì)不上,用待處理財(cái)產(chǎn)損益可以嗎

84784966| 提問時(shí)間:2024 09/30 12:11
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April老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!可以把差額計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)在處理,年底前要處理。
2024 09/30 12:13
84784966
2024 09/30 12:20
年底前怎么處理
84784966
2024 09/30 12:22
相當(dāng)于虛增了銀行數(shù)據(jù),怎么辦,是不是實(shí)際有就可以
April老師
2024 09/30 12:26
你好,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)相應(yīng)的損益類科目就可以,營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入
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