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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月支付了貨款,而且供應(yīng)商已經(jīng)收到貨款已經(jīng)發(fā)貨貨,次月才開發(fā)票該如何做分錄
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速問速答暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
???庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商??價稅合計
2024 09/23 17:42
84784966
2024 09/23 17:50
但是當(dāng)月已經(jīng)明白地寫清楚了不含稅價是多少,稅是多少,也要暫估嗎?只是次月才開票
84784966
2024 09/23 17:52
當(dāng)月都付了全款,供應(yīng)商發(fā)貨了,但是我是次月2號才收到的,我是不是應(yīng)該做分錄
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款呢?
84784966
2024 09/23 17:53
次月是2號收到貨,但是14號才開票
家權(quán)老師
2024 09/23 17:53
你可以使用預(yù)付賬款代替應(yīng)付賬款,思路就是前邊說的
84784966
2024 09/23 17:55
我是不是在14號就直接借:庫存商品 ?應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額-待抵扣
貸:預(yù)付賬款,這個貨是用于出口退稅的
家權(quán)老師
2024 09/23 17:59
你是先收貨,后取得發(fā)票,
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
???庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人)
貸:預(yù)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商??價稅合計
84784966
2024 09/24 09:12
麻煩幫我看看這樣做得對不對,不對請糾正
84784966
2024 09/24 09:13
下面這個是題目
家權(quán)老師
2024 09/24 09:19
預(yù)付貨款
借:預(yù)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
暫估入庫
借;庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ? ? 庫存商品(暫估差額)
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人)
貸:預(yù)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商??價稅合計
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