計提工資 借:管理費用(銷售費用)-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計提社保 借:管理費用-社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分)繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款-社保(個人) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 這樣做分錄對不對?社保個人部分跟個稅是不是不用計提?
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速問速答你的分錄基本正確。社保和個稅確實不需單獨計提,發(fā)放工資時直接扣除即可。確保社保和個人部分準確轉(zhuǎn)入相應(yīng)賬戶,最后通過銀行存款發(fā)放工資。
2024 09/15 14:20
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查看更多- 老師,正常計提工資和社保應(yīng)該是,借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,借:管理費用-單位部分社保,貸:應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的:借管理費用-應(yīng)發(fā)工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(實發(fā)部分),貸:應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳社保公積金(個人部分),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅。計提社保時是借:管理費用-社保公積金(單位部分),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保公積金(單位部分)。就是她把計提工資時的應(yīng)發(fā)拆成實發(fā)、個人部分社保和個稅了,這樣是可以的嗎?算做錯嗎? 400
- 老師好,請問我計提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊 計提工資、社保公積金個人部分: 借:管理費用/銷售費用-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-社保個人部分 -公積金個人部分 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 計提單位部分: 借:管理費用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實際發(fā)放工資、繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個人部分 貸:銀行存款 281
- 計提個人社保時,借:費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借:費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 同時,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個人社保? 770
- 老師,每月怎么計提工資社保 借銷售費用,管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時候 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納時候 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個人部分) 借應(yīng)付職工薪酬- 貸銀行存款 繳納單位社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸銀行存款 239
- 請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保 182
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