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一年的技術(shù)服務(wù)費,需要分攤嘛,還是一次記入費用

84784986| 提問時間:2024 09/12 16:23
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
技術(shù)服務(wù)費如果合同約定是一年支付,通常是一次性計入當(dāng)年費用。但如果合同有特別條款,可能需要按月或服務(wù)進度分攤。具體要看合同怎么約定。
2024 09/12 16:26
84784986
2024 09/12 16:35
跟合同有關(guān)系嗎
84784986
2024 09/12 16:37
就是6月技術(shù)服務(wù)費12000,發(fā)票已收到,9月我才付款給對方,12000我6月直接一次計入費用?還是按一年12個月分攤
小智老師
2024 09/12 16:38
根據(jù)你的描述,如果合同沒有特別約定,6月的服務(wù)費理論上應(yīng)在發(fā)生時計入費用,即6月一次性計入。但付款時間與入賬時間有時會不同,這不影響你6月入賬的原則。具體操作需遵循會計準(zhǔn)則和公司政策。
小智老師
2024 09/12 16:39
如果合同沒特別說明,6月的服務(wù)費應(yīng)該在6月直接計入費用。付款時間和入賬時間分開是正常的會計處理方式。
84784986
2024 09/12 16:45
意思是不用按月分攤嗎?
小智老師
2024 09/12 16:47
對,如果合同沒有特別要求,通常情況下一次性收取的服務(wù)費會在收到服務(wù)的當(dāng)月一次性計入費用,而不是按月分攤。付款和入賬是兩個不同的流程,不會影響服務(wù)費的確認時間。
84784986
2024 09/12 16:59
這個我知道,但這項服務(wù)周期是一年,一次性計入費用合理嗎
小智老師
2024 09/12 17:02
如果服務(wù)周期是一年,且服務(wù)是持續(xù)提供的,一次性計入費用可能不符合收入確認原則中的“配比”原則,應(yīng)考慮按照服務(wù)提供的時間或合同約定的分攤方法進行分期確認收入和費用。具體做法需參照企業(yè)會計準(zhǔn)則或相關(guān)法規(guī)。
84784986
2024 09/12 17:06
分錄怎么做啊 收到發(fā)票時
84784986
2024 09/12 17:06
你這回復(fù)跟沒回答一樣
小智老師
2024 09/12 17:08
收到發(fā)票時的分錄一般為: 借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款 貸:銀行存款或其他貨幣資金 這筆分錄記錄了費用的預(yù)付或應(yīng)付情況。具體的科目(預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款)取決于款項是否已經(jīng)預(yù)先支付。后續(xù)根據(jù)服務(wù)提供情況再做相應(yīng)的費用分攤分錄。
小智老師
2024 09/12 17:08
收到發(fā)票時的分錄確實是這樣的: 借:預(yù)付賬款 / 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 / 其他貨幣資金 這表示你已經(jīng)預(yù)付了服務(wù)費。后續(xù)每月根據(jù)服務(wù)實際使用情況,可以分錄如下: 借:管理費用 - 技術(shù)服務(wù)費 貸:預(yù)付賬款 / 應(yīng)付賬款 這樣按月攤銷費用到實際使用的月份。
84784986
2024 09/12 17:13
如果我收到發(fā)票,還沒付款,那怎么做賬,
84784986
2024 09/12 17:14
而且后期我還要分攤,我的借方記什么呢
小智老師
2024 09/12 17:16
收到發(fā)票未付款時,先做暫估入賬,分錄如下: 借:管理費用 - 技術(shù)服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估 等到實際付款時,調(diào)整分錄如下: 借:應(yīng)付賬款 - 暫估 貸:銀行存款或其他貨幣資金 然后按月分攤費用時,可以做以下分錄: 借:管理費用 - 技術(shù)服務(wù)費 貸:預(yù)提費用 - 技術(shù)服務(wù)費 這里的“預(yù)提費用”科目用于記錄已發(fā)生但未實際支付的費用。
小智老師
2024 09/12 17:17
收到發(fā)票未付款時,確實可以先做暫估入賬。分錄如下: 借:管理費用 - 技術(shù)服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估 等到實際付款時,調(diào)整分錄如下: 借:應(yīng)付賬款 - 暫估 貸:銀行存款或其他貨幣資金 按月分攤費用時,分錄如下: 借:管理費用 - 技術(shù)服務(wù)費 貸:預(yù)提費用 - 技術(shù)服務(wù)費 這樣處理既反映了費用的確認,也準(zhǔn)備了后續(xù)付款的調(diào)整,同時按月均勻分攤費用。
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