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退稅收入怎么做賬,是前面申報錯誤,更正申報以后申請退的稅

84784964| 提問時間:2024 08/26 12:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是哪一個稅款的?
2024 08/26 12:38
84784964
2024 08/26 12:38
增值稅,附加稅
郭老師
2024 08/26 12:39
具體的是哪里有錯誤,是收入多了嗎?
84784964
2024 08/26 12:39
收入多申報了
郭老師
2024 08/26 12:39
那你賬上的收入也不對,也多做了?
84784964
2024 08/26 12:40
嗯嗯,多做收入已經(jīng)沖紅了
郭老師
2024 08/26 12:41
借,應(yīng)收賬款負數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù), 借,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 借,應(yīng)交稅費、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出、未交增值稅。 借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費、未交增值稅, 借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費附加稅 借,應(yīng)交稅費附加稅借,稅金及附加負數(shù)
84784964
2024 08/26 13:00
沖紅收入的分錄23年12月做完了,我現(xiàn)在收到稅款,這個要退給另外一個單位的,借 :銀行存款 貸 :其他應(yīng)付款,可以吧
郭老師
2024 08/26 13:02
你好,支付給另外的單位是什么業(yè)務(wù)的?
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