問題已解決

前期的增值稅結轉金額有誤,現(xiàn)在怎么調整呢?未交增值稅有十萬多塊錢,實際上都已經(jīng)繳納過了,請問老師這個怎么調整呢?

84785003| 提問時間:2024 08/08 16:52
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
那你的銷項稅額和進項稅額也應該對不上呀,和納稅申報表
2024 08/08 16:53
84785003
2024 08/08 16:56
是的,怎么處理呢
venus老師
2024 08/08 17:08
首先你先確認,是賬做錯了,還是申報表做錯了,以正確的一方數(shù)字 去更改錯誤一方,
84785003
2024 08/08 17:10
是賬做錯了
venus老師
2024 08/08 17:12
那就根據(jù)申報表上的進項,銷項來改數(shù)字,或沖銷
84785003
2024 08/08 17:26
會計科目怎么錄呢?
84785003
2024 08/08 17:26
賬錯了,借貸方怎么寫呢
venus老師
2024 08/08 17:28
就是你作結轉增值稅那筆分錄 借銷項稅額 貸進項稅額 未交增值稅,數(shù)字是紅字
84785003
2024 08/08 17:30
謝謝老師
venus老師
2024 08/08 17:55
好的呢同學祝你生活愉快
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