問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)下更正了上一期的報(bào)表,繳納稅款后,增值稅主表32蘭顯示負(fù)數(shù)這樣對(duì)嗎?本期是零申報(bào),最后是不繳納稅款的

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/07 09:27
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 有截圖嘛?
2024 08/07 09:28
84785034
2024 08/07 09:31
有的老師
小菲老師
2024 08/07 09:37
期末為繳稅額為負(fù)數(shù),表示未交稅額的余額在借方,指的是下期待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785034
2024 08/07 09:39
老師,我說(shuō)的是這個(gè)繳納更正的3月份增值稅
小菲老師
2024 08/07 09:40
同學(xué),你好 對(duì),就是多繳納的
84785034
2024 08/07 09:40
這樣對(duì)不對(duì),用不用管他
小菲老師
2024 08/07 09:40
同學(xué),你好 是對(duì)的,不用管
84785034
2024 08/07 09:40
好的,謝謝老師
小菲老師
2024 08/07 09:43
不客氣,祝工作順利
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