問題已解決
上個月的辦公費發(fā)票紅沖,進項稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在進項稅額做轉(zhuǎn)出,費用要紅沖,怎么做賬務處理??
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速問速答借銀行存款或者是其他應付款,
借管理費用、辦公費負數(shù)
貸、應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2024 08/05 09:11
84784970
2024 08/05 09:22
具體分下來怎么做賬務處理,這個看不懂?進項稅額轉(zhuǎn)出如何做賬務?紅沖發(fā)票怎么做?分下來做
郭老師
2024 08/05 09:25
借銀行存款或者是其他應付款,
借管理費用、辦公費負數(shù)
貸、應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2024-08-05 09:11
這是紅沖的,已經(jīng)寫了。
郭老師
2024 08/05 09:25
結(jié)轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)出借應交稅費應交增值稅,進項轉(zhuǎn)出
貸應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應交稅費應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅。
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