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您好 老師 上個月已經(jīng)抵扣的專票本月對方單位沖紅重開,這個應(yīng)該怎么做賬?
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應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸、應(yīng)付賬款。
2024 07/26 18:57
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您好 老師 上個月已經(jīng)抵扣的專票本月對方單位沖紅重開,這個應(yīng)該怎么做賬?
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