問題已解決

如果進項大于銷項,是不是把增值稅放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里邊就好了,不需要放在應(yīng)交稅費-未交增值稅里邊吧?

84785029| 提問時間:2024 07/22 08:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,那個不需要結(jié)轉(zhuǎn), 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024 07/22 08:34
84785029
2024 07/22 08:43
進項大于銷項不需要結(jié)轉(zhuǎn),是不是就是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 到這一步就完了
家權(quán)老師
2024 07/22 08:45
不需要那樣結(jié)轉(zhuǎn)平,直接計算計提。
84785029
2024 07/22 08:47
老師,直接計算計提是怎么做呢,不太懂,怎么寫分錄
家權(quán)老師
2024 07/22 08:47
就是我前邊的分錄,不結(jié)轉(zhuǎn)平余額,只根據(jù)計算結(jié)果判斷
84785029
2024 07/22 08:55
老師的意思是自己月末計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄,然后等到下個月或者下下個月計算需要交增值稅了,再寫 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣子嘛?
家權(quán)老師
2024 07/22 08:57
不管什么情況,進項和銷項稅都不需要結(jié)轉(zhuǎn)平。直接寫結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785029
2024 07/22 09:02
好的,老師,假如這個月留抵了,不做任何處理,到了下個月我直接根據(jù)老師的公式 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 計算出未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣子對嗎?
家權(quán)老師
2024 07/22 09:03
是的,就是那樣操作,簡單高效,還不容易出錯
84785029
2024 07/22 09:09
謝謝老師,老師真棒
家權(quán)老師
2024 07/22 09:12
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
84785029
2024 07/22 09:38
那老師這樣子的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅不借貸結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅就一直是借方有余額對吧?
家權(quán)老師
2024 07/22 09:40
不用管那些余額,你的目的是正確申報增值稅就行
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~