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實(shí)務(wù)
问题已解决
那個(gè)申報(bào)表也要修改嗎郭老師



你做利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)需要修改以前的增值稅申報(bào)表。如果你做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話,就不需要。
2024 07/18 16:34

84785040 

2024 07/18 16:36
我是做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的,把增值稅無(wú)票收入那一行在寫一個(gè)負(fù)數(shù)對(duì)嗎

郭老師 

2024 07/18 16:36
你好,不是的,你小規(guī)模,你還有無(wú)票收入一行。

郭老師 

2024 07/18 16:37
做利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)你得去修改你之前的增值稅申報(bào)表。不要填寫無(wú)票收入,把無(wú)票收入給刪除。

84785040 

2024 07/18 16:38
因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配里面的又是去年的,

84785040 

2024 07/18 16:39
沒懂,啥意思

84785040 

2024 07/18 16:39
那我現(xiàn)在增值稅申報(bào)表怎么填寫

郭老師 

2024 07/18 16:39
那不一樣的,因?yàn)槟阕隼麧?rùn)分配,未分配利潤(rùn)這個(gè)需要修改。匯算清繳的,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額得是一樣的,所以必須去修改。你要么就做今年的收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)收賬款借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),就這兩個(gè)選擇,你自己決定就可以了。

84785040 

2024 07/18 16:43
懵了老師

84785040 

2024 07/18 16:44
你的意思是沖減去年的收入我做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(金額都是負(fù)數(shù))這樣不用修改申報(bào)表是嗎

郭老師 

2024 07/18 16:44
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。不用修改去年的申報(bào)表。

郭老師 

2024 07/18 16:45
在今年一正數(shù)一負(fù)數(shù),正好是00申報(bào)就行,如果沒有其他的銷售額。

84785040 

2024 07/18 16:45
好的謝謝

郭老師 

2024 07/18 16:47
不用客氣,工作愉快。
