問題已解決
老師好,我們公司有四個勞務(wù)派遣員工,社保,工資是我們付給勞務(wù)公司,每人還有一百元管理費。這樣我們做賬的時候怎么做呀
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速問速答借管理費用勞務(wù)費等
貸銀行存款
2024 07/18 10:11
84784963
2024 07/18 10:15
計提工資的時候呢?
郭老師
2024 07/18 10:18
不需要計提,這個不屬于工資,這屬于勞務(wù)費。工資是在勞務(wù)派遣公司那邊做,你們這個屬于勞務(wù)費,做勞務(wù)就行。
84784963
2024 07/18 10:21
那就是對方開發(fā)票和我們支付的時候一起做一個憑證就行?
84784963
2024 07/18 10:23
我看之前財務(wù)做的社保也分開,又記應(yīng)付職工薪酬
郭老師
2024 07/18 10:24
是的對的,這個不做應(yīng)付職工薪酬。
84784963
2024 07/18 10:29
那我可以收到發(fā)票的時候做一個借 管理費用,貸其他應(yīng)付款,支付的時候又做銀行存款嗎
郭老師
2024 07/18 10:30
可以的,可以這么做的。
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