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補入去年的專票,但是進項稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在補入,要怎樣調那個進項稅?

84785002| 提問時間:2024 07/17 13:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,當時借方是計入庫存商品還是費用了?。?/div>
2024 07/17 13:24
84785002
2024 07/17 13:24
計入費用
小鎖老師
2024 07/17 13:25
那你就是 借 管理費用 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
84785002
2024 07/17 13:26
那這個進項稅額轉出,如何結轉?
小鎖老師
2024 07/17 13:27
這個的話,再轉到應交稅費 未交增值稅,這樣就完畢了
84785002
2024 07/17 13:28
那未交不是要繳稅嗎?
小鎖老師
2024 07/17 13:28
肯定了,這個是你不允許抵扣,做轉出了
84785002
2024 07/17 13:29
是已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在才入賬
小鎖老師
2024 07/17 13:30
啥意思,是你之前價稅合計入賬還是啥?
84785002
2024 07/17 13:31
沒有入賬,但是票已經(jīng)勾選了
小鎖老師
2024 07/17 13:32
完整的情況是啥?。恐暗钠?,已經(jīng)做賬,沒抵扣還是啥?說全一點吧,您好
84785002
2024 07/17 13:36
去年的錢,賬還沒入,票已經(jīng)抵了,現(xiàn)在才入賬
84785002
2024 07/17 13:36
去年的票,賬還沒入,票已經(jīng)抵了,現(xiàn)在才入賬
小鎖老師
2024 07/17 13:38
那你就是? 現(xiàn)在? 借 管理費用? 應交稅費 應交增值稅 貸 應付賬款,這樣
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