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享受先進制造業(yè)進項稅額加計扣除5%分錄怎么做?
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速問速答1、計提增值稅的賬務處理:
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) ? 10萬元
貸:應交稅費-未交增值稅 ? ??10萬元
2、計提加計抵減額的賬務處理:
借:應交稅費-未交增值稅 1萬元
貸:其他收益(或者營業(yè)外收入)?1萬元
注意:
這筆計提的分錄也可以不做,也就是只有在實際繳納增值稅的時候才體現加計抵減增值稅。
3、次月初繳納增值稅的賬務處理:
借:應交稅費—未交增值稅 9萬元
貸:銀行存款?9萬元
2024 07/17 10:50
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