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老師,一般納稅人在6月份銷項稅額6500,當月購買材料取得發(fā)票進項稅額7500。當月的進項稅額該如何做賬?
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速問速答老師,我的意思是這個7500進項稅額的全部流程賬務(wù)處理。你這個只是第一步呀。只做這一步就可以了嗎?
2024 07/12 13:55
小寶老師
2024 07/12 10:50
當月的進項應(yīng)該計入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅科目。
小寶老師
2024 07/12 10:50
借,原材料,應(yīng)交稅費,
應(yīng)交增值稅,進項稅
貸,應(yīng)付賬款。
小寶老師
2024 07/12 13:57
好的再加上這個
借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。銷項稅
貸應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳稅費繳增值稅-未交增值稅
借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,未交增值稅。
貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅。
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