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問題已解決
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的金額怎么填寫申報(bào)表?
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之前出口的銷售額填寫了嗎?
2024 07/10 09:30
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2024 07/10 09:32
5月出口的,改5月的增值稅申報(bào)表
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/10 09:33
你好,那你把你那個(gè)出口免稅銷售額刪除,然后再13%銷售貨物。沒有開發(fā)票的第5列第6列里面填寫就可以的。
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2024 07/10 09:34
然后再13%銷售貨物是什么意思?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/10 09:35
你好,13%銷售貨物,你不是轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?國(guó)內(nèi)銷售需要正常交稅呀,他這正常稅率是多少的?
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2024 07/10 09:37
開出去的發(fā)票免稅金額10000 我是按10000填銷售額 還是按10000/1.13填銷售額?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/10 09:38
10000填寫銷售額里面,這已經(jīng)是不含增值稅的了。
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