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小規(guī)模納稅人免稅減按1%,系統(tǒng)里自動帶出來3%的稅,賬上和申報(bào)表稅款不一致怎么辦

84784974| 提問時(shí)間:2024 07/03 14:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,你們開票超過30W沒有?
2024 07/03 14:07
84784974
2024 07/03 14:08
30萬以內(nèi)不含稅銷售額
劉艷紅老師
2024 07/03 14:09
這個填了表直接申報(bào)就可以了,下面不會產(chǎn)生稅費(fèi),你看下應(yīng)交稅費(fèi)那里是沒有金額的
84784974
2024 07/03 14:13
稅金自動帶出,是按3%計(jì)算的,發(fā)票按1%開的,兩者不一致
劉艷紅老師
2024 07/03 14:22
是的,這個是這樣的,只要不產(chǎn)生稅,你點(diǎn)申報(bào)就可以了
84784974
2024 07/03 14:25
減免稅計(jì)入營業(yè)外收入,我賬上是2574.26,納稅申報(bào)表是7722.77,不一致可以嗎
劉艷紅老師
2024 07/03 14:31
是的,減免的計(jì)入營業(yè)外收入,納稅申報(bào)要交的是7千多嗎
84784974
2024 07/03 14:32
減免是7千多,我?guī)ど鲜?千多,申報(bào)表和賬上不一致
劉艷紅老師
2024 07/03 14:36
是不是還開了專票了?申報(bào)表上實(shí)際要交的是多少
劉艷紅老師
2024 07/03 14:36
你賬上是二千多,這個是不用交的吧
84784974
2024 07/03 14:38
季度沒有超30 萬,是免稅的,開的普通發(fā)票
劉艷紅老師
2024 07/03 14:39
這個沒事,不影響的,你賬上也是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了
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