問題已解決
我公司6月份成為一般納稅人。5月份開了38萬1%專票,6月份全部紅沖并且重新開了38萬9%專票?,F(xiàn)在需申報(bào)4-6小規(guī)模,是需要交稅嗎?下個(gè)月6月份一般納稅人報(bào)表怎么申報(bào)?
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速問速答您好,申報(bào)4-6小規(guī)模,沒 有稅金的,
2.一般人就申報(bào)6月的銷售收入,比如上面的38萬要申報(bào)
先申報(bào)小規(guī)模,再申報(bào)一般人
2024 06/19 11:09
84784960
2024 06/19 11:11
紅沖是6月份做的,小規(guī)模報(bào)表為啥不交稅呢?
廖君老師
2024 06/19 11:14
哦哦,6月紅沖這是一般人了,那小規(guī)模季度超30要交增值稅
順序
1.在6月份申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行6月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的勾選確認(rèn)。
2.申報(bào)4月至6月小規(guī)模納稅人期間的增值稅及附加申報(bào)表。計(jì)稅依據(jù)為4-5月份的應(yīng)稅收入。在此期間,納稅人依然可以享受小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策。
3.最后,申報(bào)6月份所屬期的增值稅申報(bào)表(一般納稅人適用)。
84784960
2024 06/19 11:31
有個(gè)問題。小規(guī)模交稅以后。6月份一般人的報(bào)表怎么填?有紅沖5月份的1%,有自開的9%的。
廖君老師
2024 06/19 11:35
您好,這個(gè)有點(diǎn)困難
方法1:轉(zhuǎn)成了 一般納稅人 把你1%紅沖的金額一起在6%欄次去減去來報(bào) ,直接 用 比如6%開票是? 不含稅10萬。 紅沖1%是 2萬不含稅。 那么按8萬來報(bào)? ? ; 有的地方系統(tǒng)就是這樣來報(bào)的。 跟稅務(wù)局確定下 地方系統(tǒng)允許報(bào)不;有的地方是 會(huì)讓折算成6%稅率金額去? 減去來報(bào)的 ;? ? ?不行只能去大廳報(bào)了? 。
方法2:納稅人在小規(guī)模期間發(fā)生的銷售行為,就是按照簡易計(jì)稅的方法,依照3%的征收率開具的發(fā)票并進(jìn)行了納稅申報(bào)。無論什么時(shí)間發(fā)生的退貨行為,都應(yīng)該原業(yè)務(wù)原沖銷,沖銷簡易計(jì)稅的銷售行為,就應(yīng)該采用簡易計(jì)稅的方法開具紅字發(fā)票并進(jìn)行納稅申報(bào),因此不屬于異常。
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》填寫完畢后,納稅人繼續(xù)填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表》主表,將開具的紅字發(fā)票金額填寫在主表的21欄:簡易計(jì)稅計(jì)算的應(yīng)納稅額。
84784960
2024 06/19 11:51
好復(fù)雜啊。
廖君老師
2024 06/19 11:55
您好,是的,麻煩的,您用方法2
84784960
2024 06/19 12:09
好的。謝謝老師。
廖君老師
2024 06/19 12:09
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?
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