問題已解決
有大神告知一下T3用友這個這么解決
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速問速答你好,同學(xué),你在進(jìn)行對賬時,應(yīng)該有個篩選界面,那個界面能截圖上傳一下么。
2024 06/17 16:46
姜再斌 老師
2024 06/17 16:47
當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)總賬和明細(xì)賬不平時,要檢查上年年末對賬是否平衡。如果上年年末對賬平衡,則說明是年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中出錯,解決方法可以有兩種。一是重新進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn),二是在新的年度賬中把該科目的輔助核算取消,修改期初數(shù)與明細(xì)記錄合計一致,然后再把輔助核算選上并修改該科目的輔助明細(xì)記錄。這樣就能解決總賬與明細(xì)賬不平之間的問題。
84785046
2024 06/17 17:11
請教一下這個是只改1132這個的輔助核算嗎
姜再斌 老師
2024 06/18 02:35
你好,應(yīng)收賬款2,設(shè)置輔助核算了,就不應(yīng)該在設(shè)置二級明細(xì)核算了。你這個需要修改輔助核算。但會計核算已經(jīng)使用了就不能再修改了。
84785046
2024 06/18 07:52
那老師我這個該咋整呢
姜再斌 老師
2024 06/18 08:27
如果數(shù)據(jù)不多的話,最好重新建賬。
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