問題已解決
不以開票確認收入,以驗收單確認收入的,開票的時候是借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 貸方是什么科目?
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速問速答借應(yīng)收賬款、
貸應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款,
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
2024 06/17 15:49
84785000
2024 06/17 16:05
那是不是,借:應(yīng)收賬款(不含稅) 銷項 貸:應(yīng)收賬款(含稅)
郭老師
2024 06/17 16:05
銷項是在貸方
應(yīng)收賬款第一個是含稅的,貸方的這個是不含稅。
郭老師
2024 06/17 16:06
這是紅沖之前的無票收入嗎?那你當時的無票收入怎么做的?
84785000
2024 06/17 16:06
銷項不是應(yīng)該在借方嗎
郭老師
2024 06/17 16:06
之前的無票收入怎么做的?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅做的這個嗎?
84785000
2024 06/17 16:06
不是無票收入
是我要開票,但是不確認收入的分錄
84785000
2024 06/17 16:08
當時是借:應(yīng)收賬款-已開票 貸:應(yīng)收帳款-未開票 銷項稅
郭老師
2024 06/17 16:08
借應(yīng)收賬款,
貸應(yīng)收賬款,
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
開了發(fā)票需要繳納增值稅,你繳納增值稅的銷項不就是在貸方嗎?
84785000
2024 06/17 16:08
然后確認收入的時候 借:應(yīng)收賬款未開票 貸:營業(yè)收入
84785000
2024 06/17 16:09
是的,我搞錯了
84785000
2024 06/17 16:09
那我現(xiàn)在用金蝶系統(tǒng),也可以用這兩個分錄嗎
84785000
2024 06/17 16:10
借:應(yīng)收賬款-已開票 貸:應(yīng)收帳款-未開票 銷項稅和確認收入的時候 借:應(yīng)收賬款未開票 貸:營業(yè)收入
郭老師
2024 06/17 16:10
可以的,可以這么做的。
84785000
2024 06/17 16:11
好的,謝謝老師
郭老師
2024 06/17 16:14
不用客氣,工作愉快。
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