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老是 這個應該怎么寫會計分錄?

84784971| 提問時間:2024 06/11 10:29
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,公司給提供材料了沒,還是直接上游公司給發(fā)的材料了
2024 06/11 10:31
84784971
2024 06/11 10:39
沒有提供材料 直接賺個加工費的中間差價 這個入賬會計分錄應該是怎么樣的?對方賣我們一個原材料+開票加工費是 分開開的
高輝老師
2024 06/11 10:43
收到加工費開票,確認收入 借:應收賬款等 6000 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 收到加工費確認成本 借:主營業(yè)務成本 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款? ?5000
84784971
2024 06/11 10:53
老師 我還沒有把票開給客戶 只是收到發(fā)票,應該怎么做分錄 借:****-加工費 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款5000 帶***的地方應該怎么寫?
高輝老師
2024 06/11 11:02
你好,如果是生產(chǎn)企業(yè)放到制造費用 生產(chǎn)成本,貿(mào)易公司通常做到勞務成本里面,類似生產(chǎn)成本, 借:勞務成本-加工費? 應交稅費-應交增值稅-進項? 貸:應付賬款5000
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