問題已解決
上個月給客戶的發(fā)票開錯了但是已經(jīng)做賬,上個月的增值稅也已經(jīng)申報了,客戶現(xiàn)在要求作廢開錯的發(fā)票重新開怎么辦啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好
開具紅字發(fā)票,再開具正確的藍字發(fā)票
2024 06/07 09:18
84785043
2024 06/07 09:19
已經(jīng)入賬了也可以紅沖嗎
小菲老師
2024 06/07 09:20
同學,你好
是可以的
84785043
2024 06/07 09:22
已經(jīng)申報的增值稅表要怎么改呀
小菲老師
2024 06/07 09:24
同學,你好
不需要改的
84785043
2024 06/07 09:27
下個月申報的時候就自動抵扣了紅沖的金額了嗎
小菲老師
2024 06/07 09:27
同學,你好
嗯嗯,是的
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